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TAX & ACCOUNTING ADVISORY

기타 세무·회계 자문

창업부터 법인전환, 경영 컨설팅까지
사업의 모든 단계에서 필요한 세무·회계 전문 자문을 제공합니다

Overview

세무·회계 자문 서비스

정기 기장·신고 외에 사업 운영 과정에서 발생하는 다양한 세무·회계 이슈에 대한 전문 자문입니다

창업·법인설립 자문

사업자 유형 선택, 사업자등록, 법인설립, 초기 세무 설정까지 창업 전 과정을 지원합니다

사업구조 변경 자문

개인사업자의 법인전환, 합병·분할, 사업양수도 등 구조 변경 시 세무 전략을 수립합니다

경영·절세 컨설팅

자금 조달, 투자 의사결정, 절세 전략 등 경영 전반에 대한 재무·세무 자문을 제공합니다

인사·급여 세무 자문

4대보험, 퇴직금, 연말정산, 스톡옵션 등 인사·급여 관련 세무 이슈를 처리합니다

Details

서비스 상세 안내

다양한 세무·회계 자문 영역을 상세히 안내합니다

창업 및 법인설립 자문

사업을 시작할 때 가장 먼저 결정해야 할 것이 사업자 유형(개인/법인)과 과세 유형(일반/간이)입니다. 이 선택에 따라 세금 부담, 회계 처리 방법, 사업 확장성이 크게 달라지므로 전문가의 사전 자문이 중요합니다.

  • 개인사업자 vs 법인사업자 비교 분석 (세율, 책임 범위, 사회적 신용도 등)
  • 업종별 최적 사업자 유형 추천
  • 사업자등록 절차 안내 및 대행
  • 법인설립 절차 (정관 작성, 자본금 설정, 등기 등)
  • 창업 초기 세무 환경 설정 (부가세 과세유형, 간이과세 적용 등)
  • 창업 관련 세제 혜택 안내 (창업중소기업 세액감면, 청년창업 감면 등)

사업구조 변경 자문

사업이 성장하면서 개인사업자를 법인으로 전환하거나, 법인을 합병·분할하는 등 사업 구조를 변경해야 할 때가 있습니다. 이 과정에서 발생하는 세무 이슈를 사전에 검토하고 최적의 방법을 설계합니다.

  • 개인→법인 전환: 현물출자, 사업양수도, 포괄양수도 방식 비교 및 최적 방안 설계
  • 합병: 적격합병 요건 검토, 합병비율 산정, 세무 효과 분석
  • 분할: 물적분할/인적분할 선택, 적격분할 요건, 분할 후 세무 처리
  • 사업양수도: 영업권 평가, 부가가치세·양도소득세 이슈 검토
  • 청산: 법인 해산·청산 절차 및 잔여재산 분배 시 세무 처리

경영·절세 컨설팅

  • 연간 세금 캘린더 관리 및 납부 계획 수립
  • 업종별 최적 비용 구조 설계 (인건비, 임차료, 감가상각 등)
  • 가지급금 정리 및 대표이사 보수 최적화
  • 배당 vs 급여 vs 퇴직금 세부담 비교 분석
  • 정부 지원금·보조금 세무 처리
  • 자금 조달 관련 세무 자문 (차입금 이자, 출자, 전환사채 등)

인사·급여 관련 세무 자문

  • 4대보험 가입·변경·상실 신고 및 정산
  • 급여 체계 설계 (비과세 항목 활용: 식대, 자가운전보조금, 출산·보육수당 등)
  • 퇴직금·퇴직연금 제도 설계 및 세무 처리
  • 연말정산 업무 대행
  • 일용직·프리랜서 원천징수 관리
  • 스톡옵션(주식매수선택권) 행사 시 세무 처리
  • 외국인 근로자 세무 처리

기타 자문 영역

  • 국제조세: 해외 거래 시 원천징수, 이전가격, 조세조약 적용
  • 부동산 세무: 취득·보유·처분 각 단계의 세금 최적화
  • 비영리법인 세무: 학교법인, 사회복지법인, 의료법인 등의 특수 세무
  • 각종 인·허가 관련: 세무 관련 행정 절차 자문
FAQ

자주 묻는 질문

세무·회계 자문에 대해 가장 많이 궁금해하시는 질문들입니다

네, 가능합니다. 정기 기장 계약 없이도 특정 세무 이슈에 대한 일회성 자문을 받으실 수 있습니다. 법인전환 검토, 부동산 양도 시 세금 시뮬레이션, 상속·증여 계획 수립 등 특정 사안에 대해 건별로 자문을 의뢰하시면 됩니다. 자문 내용과 범위에 따라 비용이 산정됩니다.

자문 비용은 자문의 유형과 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 세무 상담은 시간당 또는 건당으로, 법인전환이나 M&A 관련 자문처럼 복잡한 프로젝트는 전체 업무 범위에 따라 별도 견적으로 산정합니다. 초기 상담을 통해 필요한 자문의 범위를 파악한 후 비용을 안내해드리며, 정기 자문 계약 시에는 월정액 방식도 가능합니다.

법인전환 시 주요 고려사항은 다음과 같습니다: ① 세율 비교 (종합소득세 최고 45% vs 법인세 최고 24%) ② 전환 방법 선택 (현물출자, 사업양수도, 포괄양수도 등) ③ 부동산이 있는 경우 취득세·양도소득세 이슈 ④ 기존 거래처와의 계약 승계 ⑤ 4대보험 비용 변화 ⑥ 법인 운영 비용 (법인세 신고, 외부감사, 등기 등). 일반적으로 연간 소득이 5,000만원~1억원 이상이면 법인전환이 유리할 수 있으나, 개별 상황에 따라 다르므로 정밀 시뮬레이션이 필요합니다.

회계사는 창업의 세무·회계 측면을 전담합니다: ① 개인/법인 유형 결정 자문 ② 사업자등록 대행 ③ 업종코드 선택 안내 (간이과세 적용 여부에 영향) ④ 창업 세제 혜택 안내 및 적용 (중소기업 세액감면, 청년창업 감면 등) ⑤ 초기 회계 시스템 설정 ⑥ 세금 납부 일정 안내 ⑦ 직원 채용 시 4대보험·원천징수 안내. 창업 초기에 세무 환경을 올바르게 설정하면 이후 불필요한 세금 부담을 줄일 수 있습니다.

가지급금(대표이사나 특수관계인에 대한 가지급금)은 세무상 여러 불이익이 있습니다: 인정이자 계산으로 법인세 부담 증가, 지급이자 손금불산입, 대출 심사 시 부정적 영향 등. 정리 방법으로는 ① 대표이사 급여·상여로 소득 처분 후 상계 ② 배당을 통한 상계 ③ 퇴직금과 상계 ④ 법인 자산(차량, 부동산 등) 현물 변제 등이 있습니다. 각 방법마다 세부담이 다르므로 종합적인 시뮬레이션 후 최적의 방법을 선택해야 합니다.

급여 항목 중 비과세로 인정되는 항목을 적극 활용하면 근로소득세와 4대보험료를 절감할 수 있습니다. 주요 비과세 항목으로는 식대(월 20만원), 자가운전보조금(월 20만원, 본인 명의 차량), 출산·보육수당(월 20만원), 생산직 근로자의 야간근로수당, 국외근로소득 등이 있습니다. 다만 비과세 요건을 정확히 충족해야 하므로 전문가와 상의하여 설계하는 것이 안전합니다.

정기 자문은 다음과 같은 분들이 주로 이용합니다: ① 자체 경리 직원이 있어 기장은 직접 하지만 세무 판단이 필요한 기업 ② 수시로 세무 이슈가 발생하는 중소기업 (계약, 투자, 인사 관련 등) ③ 부동산 다수 보유자 또는 사업을 여러 개 운영하는 사업가 ④ 해외 거래가 빈번한 기업 등. 월정액 자문 계약을 체결하면 필요할 때마다 전화, 이메일, 대면으로 자문을 받을 수 있어 편리합니다.

온라인 사업자는 다음 사항에 특별히 주의해야 합니다: ① 통신판매업 신고 필수 ② 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 플랫폼별 정산 구조가 달라 매출·수수료·정산금 관리 체계를 올바르게 잡아야 합니다 ③ PG사·오픈마켓을 통한 매출이 국세청에 자동 수집되므로 매출 누락 시 즉시 적발됩니다 ④ 해외 직구/역직구 시 관세·부가세 처리가 필요합니다 ⑤ 간이과세 기준(매출 1억 400만원) 초과 시 일반과세 전환 시점 관리가 중요합니다. 플랫폼별 매출 집계 방식을 정확히 이해하고 세무 처리에 반영하는 것이 핵심입니다.

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